FrontAccounting/C2/Purchases-in-FA/Hindi
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स्क्रिप्ट का शीर्षक: : Purchases in FrontAccounting लेखक: शीतल प्रभु कीवर्ड: Suppliers, Purchase Order Entry, Goods Receivable Note, Suppliers invoice
Time | Narration |
00:01 | सभी को नमस्कार, Purchases in FrontAccounting के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। |
00:07 | इस ट्यूटोरियल में, हम सीखेंगे: |
00:10 | Suppliers जोड़ना
Purchase Order Entry बनाना Goods Receivable Note एवं Suppliers invoice बनाना |
00:21 | इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उपयोग कर रहा हूँ |
00:24 | Ubuntu Linux ओएस वर्ज़न 14.04 |
00:29 | FrontAccounting वर्ज़न 2.3.25 का |
00:34 | इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको लेखांकन एवं Frontaccounting interface का ज्ञान होना चाहिए। |
00:42 | यदि नहीं, तो प्रासंगिक FrontAccounting ट्यूटोरियल के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। |
00:48 | आइए हम Purchase के अर्थ को समझते हैं। |
00:52 | Purchase निम्न को संदर्भित करता है |
00:54 | एक उत्पाद या सेवा को, जिसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा खरीदा गया है। |
00:59 | एक संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान या सेवाओं को प्राप्त करने की एक गतिविधि को। |
01:07 | आइए Frontaccounting' इंटरफ़ेस खोलकर शुरू करते हैं। |
01:12 | Purchases टैब पर क्लिक करें। |
01:15 | हम यहां विभिन्न पैनल देख सकते हैं। |
01:19 | Transactions पैनल का उपयोग Purchases से संबंधित लेनदेन करने के लिए किया जाता है। |
01:25 | लेनदेन करने के लिए हमें निम्न विकल्पों का उपयोग करना होगा: |
01:29 | Purchase Order Entry |
01:31 | Direct GRN |
01:34 | Supplier Invoices |
01:36 | Inquiries and Reports पैनल का उपयोग, हम जो लेनदेन करते हैं, उनकी रिपोर्ट और पूछताछ के लिए किया जाता है। |
01:44 | इसके लिए, हमें निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करना होगा:
|
01:50 | Maintenance पैनल का उपयोग खरीद विवरण सेट करने के लिए किया जाता है। |
01:54 | Supplier’s विवरण को जोड़ने के लिए हमें Suppliers विकल्प का उपयोग करना होगा। |
02:00 | आइए Frontaccounting में Purchases के लिए प्रक्रिया देखते हैं। |
02:04 | Purchase Entry के लिए पालन किए जाने वाले चरण निम्न हैं: |
02:08 | Add Suppliers |
02:10 | Make Purchase Order Entry |
02:13 | Receivable note from a Supplier |
02:16 | Suppliers invoice |
02:19 | किंतु पहले हम Supplier के अर्थ को समझते हैं। |
02:23 | Supplier एक व्यक्ति या व्यवसाय है जो माल या सेवाएं प्रदान करता है। |
02:30 | हमें निम्नलिखित के लिए Suppliers सेट करने की आवश्यकता है-
Purchase Order Entry बनाना एवं 'Suppliers डेटा का प्रबंधन करना |
02:38 | Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस स्विच करें। |
02:42 | Suppliers विकल्प पर क्लिक करें। |
02:45 | यहां, हमें Supplier से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। |
02:52 | मैंने यहां आवश्यक विवरण भरे हैं। |
02:55 | कृपया विवरण इसी तरह भरें। |
02:58 | नीचे स्क्रॉल करें। |
03:00 | इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए, Add New Supplier Details बटन पर क्लिक करें। |
03:06 | हम शीर्ष पर सुरक्षित की गई प्रविष्टि के लिए पुष्टिकरण संदेश देख सकते हैं। |
03:12 | हमें नई Purchase Order Entry के लिए इन परिवर्तनों को लागू करने की आवश्यकता होती है। |
03:17 | नीचे स्क्रॉल करें और Update Supplier बटन पर क्लिक करें। |
03:22 | सफलता संदेश से पता चलता है कि हमने ग्राहक का अद्यतन कर लिया है। |
03:27 | नीचे स्क्रॉल करें और Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस लौटने के लिए Back विकल्प पर क्लिक करें। |
03:34 | आइए हम एक Purchase Order Entry बनाते हैं। |
03:37 | यह सभी Purchase Orders को सिस्टम में पंजीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। |
03:42 | ऐसा करने के लिए, Purchase Order Entry विकल्प पर क्लिक करें। |
03:47 | हम Supplier का नाम और अन्य संबंधित जानकारी युक्त विवरण देख सकते हैं। |
03:53 | क्योंकि हमने पूर्व में Suppliers में विवरण को पहले ही अपडेट कर लिया था। |
03:59 | Supplier’s reference देना अनिवार्य है। |
04:03 | इसलिए, मैं Supplier’s reference में F001 टाइप करूँगा। |
04:09 | Item Description' ड्रॉपडाउन बॉक्स में, Item के रूप में Cement चुनें। |
04:16 | याद करें, कि हमने Items and Inventory ट्यूटोरियल में Cement के लिए Item code 45 बना दिया है। |
04:25 | मैं Purchase Order Entry के लिए भी वही Item Cement का उपयोग करूँगा। |
04:31 | Quantity फ़ील्ड में, मैं मात्रा के रूप में 150 टाइप करूँगा। |
04:37 | डिफ़ॉल्ट रूप से Required Delivery Date हमेशा Order Date के बाद की अगली तारीख होगी। |
04:44 | मेरे मामले में, यह 5 अगस्त, 2016 है। |
04:51 | अब, यहां Price before Tax फ़ील्ड में, मैं Price में 1500 टाइप करूँगा। |
04:59 | प्रविष्टि को सुरक्षित करने के लिए, Add Item बटन पर क्लिक करें। |
05:04 | हम देख सकते हैं कि Amount Total में कर शामिल है - जो 2,36,250 आता है।
(दो लाख तीस हजार छह हजार दो सौ पचास)। |
05:15 | इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए Place Order बटन पर क्लिक करें। |
05:20 | सफलता संदेश से पता चलता है कि Purchase Order पड़ गया है। |
05:25 | साथ ही, हम निम्नलिखित विकल्प देख सकते हैं। |
05:30 | अब, हमें Purchase Order के लिए items प्राप्त करने होंगें। |
05:35 | Received Items on this Purchase Order विकल्प पर क्लिक करें। |
05:40 | हम अपने Purchase Order के लिए प्राप्त items के विवरण देख सकते हैं। |
05:45 | Process Receive Items बटन पर क्लिक करें। |
05:49 | पॉप-अप संदेश बताता है कि Purchase Order Items को संसाधित कर दिया गया है। |
05:55 | उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं। |
05:59 | इसके बाद, हमें एक Purchase invoice प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। |
06:03 | इसलिए, Entry purchase invoice for this receival पर क्लिक करें। |
06:09 | यहां, हम Supplier invoice में दर्ज किए जाने वाले विवरण देख सकते हैं। |
06:14 | Amount फ़ील्ड के अलावा Quick Entry पर क्लिक करें। |
06:18 | मैं यहाँ 500 टाइप करूँगा। |
06:21 | Go बटन पर क्लिक करें। |
06:24 | हम expenses के साथ invoice के विवरण देख सकते हैं। |
06:29 | Enter Invoice बटन पर क्लिक करें। |
06:32 | हम यह बताता हुआ एक त्रुटि संदेश प्रकट होता देख सकते हैं:
You must enter a supplier’s invoice reference. |
06:39 | हमें Supplier’s Reference दर्ज करना होगा। |
06:42 | मैं F001 टाइप करूँगा। |
06:46 | Enter Invoice बटन पर क्लिक करें। |
06:49 | उक्त संदेश इंगित करता है कि हमने Supplier invoice को सफलतापूर्वक संसाधित कर लिया है। |
06:55 | उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं |
06:59 | इसके बाद, बनाई जाने वाली invoice के लिए हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। |
07:04 | Entry supplier payment for this invoice पर क्लिक करें। |
07:08 | हम Supplier Invoice विवरण देख सकते हैं। |
07:12 | हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। |
07:14 | इसके अलावा, Supplier का भुगतान करने के लिए कुछ Bank Balance होना चाहिए। |
07:19 | इसलिए, Bank Amount फील्ड में, मैं शेष राशि में 1000 टाइप करूँगा। |
07:25 | Enter Payment बटन पर क्लिक करें। |
07:29 | पुष्टिकरण संदेश दर्शाता है कि हमने सफलतापूर्वक Payment कर दी है। |
07:34 | इसके अलावा, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं। |
07:38 | आइए सारांशित करते हैं। |
07:40 | इस ट्यूटोरियल में, हमने सीखा,
Add Suppliers Purchase Order Entry Goods Receivable Note Supplier's Invoice |
07:51 | एक Assignment के रूप में |
07:52 | suppliers विकल्प का उपयोग करके खरीद के लिए एक नया Supplier जोड़ें। |
07:58 | एक नई Purchase Order Entry बनाएं। |
08:01 | यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें व देखें। |
08:07 | हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। |
08:12 | अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे सम्पर्क करें। |
08:16 | स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। |
08:24 | यह ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे से शीतल प्रभु द्वारा निर्मित एवं इं. अमित कुमार द्वारा अनूदित है।
जुड़ने के लिए धन्यवाद। |